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国元金控集团召开内部审计工作会议
方旭提出要求

发布时间:2021-03-23 09:26:56 阅读次数:

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近日,国元金控集团召开内部审计工作会议,深入学习中央及省委、省国资委有关国有企业内部审计工作决策部署,传达学习集团党委书记、董事长方旭就集团内部审计和风险防控工作作出的批示要求。会议对2021年度内部审计工作进行了安排,对年度审计质量检查情况进行了讲解和通报,集团及各成员公司内部审计部门负责同志和业务骨干进行了座谈交流。


方旭在批示中指出,2020年以来,集团内部审计和风控合规部门认真贯彻省委省政府、省国资委及集团党委决策部署,坚持“依法合规,稳健经营”理念,认真履行审计监督和风控合规管理职责,在促进集团稳健经营、服务改革发展大局、推进全面从严治党等方面发挥了积极作用,取得了新的成绩。


方旭要求,2021年是“十四五”开局之年,集团内部审计监督和风控合规工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,再接再厉、攻坚克难、奋发有为,有序推进审计全覆盖,有效防范和化解各类风险,深入推进审计监督、风险管理工作体系和能力现代化,为实现集团高质量发展行稳致远做出更大贡献。要加强党的领导,健全党委和董事会主要负责人直接领导审计工作、经理层接受并积极配合内部审计监督的机制,强化顶层设计、统筹协调和督促落实,构建权威高效的工作机制。推进党的建设与业务监督的深度融合,把党的政治优势作为提升监督管理权威性、有效性的重要保证。要明确审计导向,牢牢把握经济监督这个定位,坚持问题导向、绩效导向、风控导向,聚焦主责主业,坚持种好“责任田”、干好“分内事”,推进精准审计、严格审计、有效审计,切实做好常态化“经济体检”工作,切实做到“会看病、治已病、防未病”。要突出风险防控,建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系。持续完善集团全面风险管理制度机制,强化重点领域和环节风险管控,织密织牢风险防控网,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。要推动贯通协同,围绕集团实施的战略协同增效行动,紧盯“一愿景”战略,树牢“大集团”意识,胸怀“一盘棋”格局,在集团大监督格局框架下,主动站位、协调联动,探索集团上下全方位协同监督新模式,统筹审计监督、风险管理及其他各类监管工作一体化推进,进一步增强大监管合力。要强化队伍塑造,要按照习总书记对审计工作的要求,以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信。把政治建设摆在首位,强化作风锤炼,深化拓展“三在三比”岗位建功立业活动,全力以赴为集团“十四五”开好局起好步作出新贡献,以优异成绩迎接和庆祝建党100周年。


 

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