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国元金控集团党委召开审计委员会第一次会议

发布时间:2022-08-26 19:04:25 阅读次数:

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8月19日下午,国元金控集团党委召开审计委员会第一次会议。集团党委书记、董事长、审计委员会主任黄林沐主持会议并讲话,集团党委副书记、总经理、审计委员会副主任吴天,省纪委监委驻集团纪检监察组组长、集团党委委员、审计委员会副主任夏瑜保及审计委员会委员出席会议。会议传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,以及省委审计委员会第五次会议精神,审议通过了《国元金控集团党委审计委员会工作规则》《国元金控集团党委关于贯彻落实中央和省委审计委员会会议精神推进内部审计工作高质量发展的意见》和《国元金控集团内部审计发展中期规划(2022-2025年)》。


黄林沐在讲话中指出,集团要深入学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真贯彻落实中央和省委审计委员会关于审计工作的决策部署,进一步加强党对审计工作的领导,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,推进国元金控集团内部审计工作高质量发展。


黄林沐强调,做好新形势下的审计工作,一要坚持审计工作的政治性。要善于从政治上看问题,善于把握政治大局,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,把审计工作作为集团全局工作的重要组成部分来抓,充分体现集团上下衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治立场。二要坚持审计工作的系统性。习近平总书记指出,“系统观念是具有基础性的思想和工作方法”。集团审计工作必须坚持系统观念,上下联动、左右贯通,创新方式方法,推进集团审计资源的优化配置,系统集成各方面力量,推动审计发挥整体作用。三要坚持审计工作的长效性。要构建审计全覆盖网络,完善全覆盖制度机制,日积月累、久久为功、持续推进。要通过审计,提升被审计单位和人员的审计意识,促进其依法、谨慎决策,促进领导人员习惯在监督下工作和生活。要把工作做在平时,通过常态化的经济体检,发挥审计“治已病、防未病”的长效作用。


黄林沐要求,下一步集团要抓好意见和规划的落实落地,结合集团大监督体系建设,强化内部审计与其他各类监督的有机贯通、协同发展,提升内部监督的整体性、有效性,确保内部监督责任落实到位,促进加快建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,推动制度优势更好转化为治理效能,为打造具有国际竞争力的创新型金控集团提供监督保障。


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